內(nèi)控審計執(zhí)業(yè)標準即將出臺
企業(yè)內(nèi)控審計市場的豐饒已經(jīng)被注冊會計師行業(yè)深刻認識,但如何按照具體的規(guī)定執(zhí)業(yè)困擾著會計師事務所的老總們。幸運的是,在剛剛結(jié)束的2011年中國企業(yè)內(nèi)控論壇上,中國注冊會計師協(xié)會(下稱“中注協(xié)”)副秘書長楊志國透露,中注協(xié)日前已經(jīng)完成內(nèi)控審計具體規(guī)定的制定,即將于近期正式發(fā)布。
記者了解到,一些大型會計師事務所按照基本規(guī)范和配套指引,結(jié)合自身此前的內(nèi)控審計實踐,自行開發(fā)了本所的內(nèi)控審計規(guī)范。但這種方式也需要較大的人力財力投入,并非所有有資格從事內(nèi)控審計業(yè)務的事務所能夠承受,同時也造成了執(zhí)業(yè)規(guī)范的不統(tǒng)一。
這種情況受到了中注協(xié)的高度重視。楊志國告訴記者,為解決這一難題,他帶隊到內(nèi)控審計經(jīng)驗豐富的國際大型會計師事務所調(diào)研,并與部分國內(nèi)大型會計師事務所相關(guān)負責人和學界專家進行了深入研討,已于近日完成了內(nèi)控審計具體規(guī)定的文件起草,形成了討論稿,經(jīng)過最后一輪研討修訂后就將發(fā)布。
在這份討論稿中記者看到,中注協(xié)從內(nèi)控審計業(yè)務開始的業(yè)務約定書簽訂,到審計工作計劃的確立,此后的審計計劃執(zhí)行,對集團客戶審計的特殊考慮,以及控制缺陷評價,形成審計意見到最后的審計報告出具都進行了較為詳細的規(guī)定。
楊志國告訴記者,會計師事務所在執(zhí)業(yè)過程中,應當在《內(nèi)部控制審計指引》框架下,遵從中注協(xié)的具體規(guī)定。此前已經(jīng)自行制定本所執(zhí)業(yè)標準和流程的事務所,應當按照中注協(xié)的這份具體規(guī)定,對原有標準和流程進行規(guī)范。
楊志國同時表示,內(nèi)部控制審計工作量不亞于財務報表審計工作量,其重要性也不言而喻。他希望企業(yè)的管理層能夠高度重視內(nèi)控,同時尊重注冊會計師的專業(yè)服務,在內(nèi)控審計過程中提供充分支持。
此外,楊志國認為,會計師事務所要想做好內(nèi)控審計業(yè)務,就必須建立一支高素質(zhì)的內(nèi)控審計團隊,從業(yè)者要吃透內(nèi)控相關(guān)的法律法規(guī),精通會計審計,還應具備相當?shù)?font face="宋體" color="#000000">企業(yè)管理知識和能力。
為了幫助事務所更好提供內(nèi)控審計服務,楊志國說,中注協(xié)將做好相關(guān)會計師事務所審計隊伍的培訓工作。
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