甘肅玉門審計多措并舉,著力提升審計質(zhì)量
審計質(zhì)量是審計工作的生命線,提高審計質(zhì)量不僅是審計機關(guān)自身的內(nèi)在要求,更是適應新常態(tài)下審計發(fā)展趨勢的必然要求。近年來,玉門市審計局采取多項措施,著力提升審計質(zhì)量。
一是拓展審計內(nèi)容。明確要求所有審計項目做到“六個必須”,即必須關(guān)注中央“八項規(guī)定”的執(zhí)行情況,必須審查“三公”經(jīng)費,必須采用計算機審計,必須有績效審計的評價內(nèi)容,必須重視審計整改落實情況,必須撰寫1篇審計信息或?qū)徲嬕椤?/P>
二是創(chuàng)新審計方式。在審計方式方法上采取“四結(jié)合”,即送達審計與就地審計相結(jié)合,現(xiàn)場審計與延伸調(diào)查相結(jié)合,經(jīng)濟責任審計與我市開展的專項檢查相結(jié)合,審計結(jié)果與審計成果利用相結(jié)合。
三是控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)。把審計質(zhì)量控制的重點放在審計現(xiàn)場,重點控制審計調(diào)查、審計實施方案編制、審計實施方案執(zhí)行、審計查出問題的取證,要求審計組及時向領導匯報工作情況及工作進度,局領導對現(xiàn)場工作情況進行查訪,及時協(xié)調(diào)解決存在的困難和問題。
四是堅持“三上會”制度。審計組對所有審計項目做到起草審計實施方案前上會討論確定審計目標范圍、內(nèi)容、重點、應對措施等事項,起草審計組報告前上會討論確定報告內(nèi)容,征求意見后上會討論確定審計報告代擬稿。
五是實行“四審”機制。堅持一審核二復核三審理四審定機制,即:審計組長對審計工作底稿審核,業(yè)務股室長對審計項目進行復核,法制股對審計項目進行全面審理,審定業(yè)務會議對審計報告進行最終審定。
六是規(guī)范審計文書。認真執(zhí)行審計署印發(fā)的《主要審計文書種類和參考格式的通知》,并結(jié)合審計署轉(zhuǎn)發(fā)的《黨政機關(guān)公文格式》,對審計文書格式進行規(guī)范,切實提高了公文處理工作質(zhì)量和水平。
七是切實轉(zhuǎn)變文風。將經(jīng)濟責任和政府投資審計結(jié)果報告精簡壓縮,言簡意賅,主要反映查出的問題、審計評價及責任劃分,促進市委、政府更好地運用審計成果。
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