開展保險機構內部審計檢查
保監(jiān)會18日發(fā)布通知,將對各保險集團(控股)公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理公司及其他運用保險資金開展業(yè)務的子公司開展保險機構內部審計檢查,檢查重點包括內審組織體系情況、內審工作開展情況、內審結果運用情況。
本次檢查針對的時間區(qū)間為2012年,采取公司自查和監(jiān)管部門抽查相結合的方式開展,旨在推動公司提高自我管控水平。檢查具體分三階段:今年4月至7月為公司自查整改階段,5月至7月為監(jiān)管部門督導階段,8月至11月為監(jiān)管部門抽查處理階段。通知要求,各保監(jiān)局抽查產(chǎn)、壽險公司省級分支機構數(shù)量各不少于2家,每家分支機構抽取的審計項目不少于10個,審計項目不足10個的應全面檢查。
通知要求,各保險機構要認真督辦其各級機構的自查和整改工作,并派工作組現(xiàn)場抽查自查情況。抽查的范圍應覆蓋到不低于20%的省級機構,省級機構總數(shù)量少于8家的應當全面覆蓋;單一省級機構抽查的審計項目比例不少于10%,審計項目不足20個的應當全面檢查。
時間:2013-03-19 責任編輯:zjjs_cj3
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